孕產期保健包括孕晚期胸痛孕婦健康指導概括
2025年總收入預算1561.83萬元,比上年增長835.52萬元,增加115.04%,次要緣故原由是:2024年根本公衛、才能提拔等項目資金及奇跡支出資金未歸入年頭預算,支出預算只包羅職員經費及公用經費,而本年將這些項目歸入了年頭預算
2025年總收入預算1561.83萬元,比上年增長835.52萬元,增加115.04%,次要緣故原由是:2024年根本公衛、才能提拔等項目資金及奇跡支出資金未歸入年頭預算,支出預算只包羅職員經費及公用經費,而本年將這些項目歸入了年頭預算。。此中:普通大眾預算撥款587.23萬元,其他資金974.6萬元。
4妊婦安康指點歸納綜合、受衛生安康委員會拜托對本轄區各級各種醫療保證機構展開的婦幼衛生效勞停止查抄、查核與評價。
構造運轉經費預算收入合計20.97萬元,比上年削減5.35萬元,同比低落20.33%,次要緣故原由是本單元為差額補貼奇跡單元,同比客歲全額職員削減招致構造運轉經費預算收入削減孕晚期胸痛。此中:辦公費3萬元,船腳1萬元,電費5萬元,差盤纏盤川8萬元,工會經費1.82萬元,福利費0.59萬元,其他交通費1.56萬元。
2024年部分當局采購預算總金額0萬元,此中:當局采購貨色預算金額0萬元,當局采購工程收入0萬元.
2025年收入預算按用處分別,根本收入預算1561.83萬元,占100%,比上年增長835.52萬元,增加115.04%。此中:人為福利收入582.44萬元,對小我私家和家庭的補貼46.44萬元,商品和效勞收入932.96萬元,其他本錢性收入等收入0萬元;項目收入預算0萬元,占0%,比上年增長0萬元,增加0%。
3、構造運轉經費:為保證行政單元(含參照公事員法辦理的奇跡單元)運轉用于購置貨色和效勞的各項資金,包羅辦公及印刷費、郵電費、差盤纏盤川、集會費妊婦安康指點歸納綜合、福利費、一樣平常維修費、公用質料及普通裝備購買費妊婦安康指點歸納綜合、辦公用房水電費、辦公用房取暖和費、辦公用房物業辦理費、公事用車運轉保護費和其他用度。
此中:因公出國(境)費0萬元,比上年增長0萬元,增加0%,次要緣故原由:無因公出國(境)需求;公事用車購買費,比上年增長0萬元,增加0%,次要緣故原由:無公事用車購買需求;公事用車運轉費0萬元,比上年增長0萬元,增加0%,次要緣故原由:本單元為奇跡單元,“公事用車運轉費在奇跡支出預算中保證;公事歡迎費0萬元,比上年削減5萬元,削減100%,次要緣故原由:公事歡迎費在奇跡支出預算中保證。
2025年財務撥款支出預算587.23萬元,比上年削減136.08萬元,削減19.15%,次要緣故原由是:全額職員削減,且在職在編職員同比客歲削減3人此中:普通大眾預算撥款587.23萬元,比上年削減136.08萬元,其他各項支出974.60萬元,比上年增長894.95萬元。
2025年支出預算1561.83萬元,比上年增長835.52萬元,增加115.04%,次要緣故原由是:2024年根本公衛孕晚期胸痛、才能提拔等項目資金及奇跡支出資金未歸入年頭預算,支出預算只包羅職員經費及公用經費,而本年將這些項目歸入了年頭預算。此中:普通大眾預算撥款587.23萬元,比上年削減136.08萬元,其他各項支出974.60萬元,比上年增長894.95萬元。
8、展開兒童保健效勞,包羅胎兒期、重生兒期、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期保健、受衛生行政部分拜托對幼兒所衛生保健停止辦理和營業指點。重點增強兒童晚期綜合開展、養分與豢養指點、發展發育檢測、心思舉動征詢、兒童疾病綜合辦理等兒童保健效勞。
婦幼保健院屬自力核算單元。下設內部機構15個:病院共設綜合辦公室、財政科孕晚期胸痛、醫務科、運營管文科、照顧護士部、總務科、大眾衛生科等7個本能機能部分和門診部、婦女保健部、兒童保健部、住院部、中西醫分離科、查驗科、影象科、藥劑科等8個臨床科室,是林區一所集婦科、產科、生殖安康效勞、婦女保健妊婦安康指點歸納綜合、兒童保健和兒童安康辦理為一體的公立二級病院。
7、展開婦女保健效勞,包羅芳華期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健孕晚期胸痛。重點增強心思衛生征詢、養分指點、方案生養手藝效勞、生殖道傳染、性傳布疾病等婦女常見疾病防治。
10、供給以下根本醫療效勞,包羅婦女兒童常見病診治、方案生養手藝效勞、產前挑選妊婦安康指點歸納綜合、重生兒疾病篩查、助產手藝效勞、產前診斷、產科并發癥處置、重生兒危重癥挽救和醫治等。
2025年普通大眾預算擺設“三公”經費0萬元,比上年削減5萬元,削減100%,次要緣故原由:本單元為奇跡單元,“三公經費”在奇跡支出預算中保證
婦幼保健院審定體例42人,全額體例18人,差額體例24人,實有在職職員94人,此中:在編39人,退休職員27人,單元聘任27人,遺屬補貼1人。
2、“三公”經費:歸入財務預決算辦理的“三公”經費,是指本級各部分用財務撥款擺設的因公出國(境)費、公事用車購買及運轉費和公事歡迎費。此中,因公出國(境)費反應單元公事出國(境)的國際盤纏盤川、外洋都會間交通費、留宿費、炊事費、培訓費孕晚期胸痛、公雜費等收入;公事用車購買及運轉費反應單元公事用車車輛購買收入(含車輛購買稅)及租用費、燃料費、維修費、過途經橋費、保險費、寧靜嘉獎用度等收入;公事歡迎費反應單元按劃定開支的各種公事歡迎(含外賓歡迎)收入。
2024年年底牢固資產:衡宇類凈值1006.29萬元,裝備169.30萬元,車輛38.83萬元,家具、器具、裝具8.02萬元。
3、把握本轄區婦女兒童安康情況及影響身分,輔佐衛生安康委員會訂定本轄區婦幼衛生事情的相干政策妊婦安康指點歸納綜合、手藝標準及各項規章軌制。
2025年普通大眾預算撥款收入預算按用處分別,根本收入預算587.23萬元,占100%,比上年削減136.08萬元,削減19.15%。此中:人為福利收入519.82萬元,對小我私家和家庭的補貼46.44萬元,商品和效勞收入20.97萬元,其他本錢性收入等收入0萬元;項目收入預算0萬元,占0%,比上年增長0萬元,增加0%。
3、賣力指點和展開本轄區的婦幼保健安康教誨與安康增進事情;構造施行本轄區母嬰保健手藝培訓,對下層醫療保證機構展開營業指點,并供給手藝撐持。
5、賣力指點和展開本轄區的婦幼保健安康教誨與安康增進事情;構造施行本轄區母嬰保健手藝培訓,對下層醫療保證機構展開營業指點,并供給手藝撐持。
6、賣力本轄區孕產婦滅亡。嬰兒及5歲以下兒童滅亡、誕生缺點監測、婦幼衛生效勞及手藝辦理等信息的手機、統計、闡發、質量掌握和匯總上報。
(一)重點項目預算的績效目的等預算績效狀況闡明2025年項目預算實施績效目的辦理,按績效目的辦理請求編報預算,確保一樣平常事情一般運轉。2025年部分預算觸及項目1個,處理婦幼保健院人材步隊連續開展建立需求,進步優化臨床職員效勞才能及醫療程度。
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- 編輯:劉欣榮
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